企業(yè)內部審計培訓
| 開課地點: |
上海 |
| 授課時間: |
2天 |
| 授課顧問: |
JasonWu |
| 開課時間: |
2013-10-25 |
| 市場報價: |
3200
|
| 購買價格: |
2560 |
| 審核時間: |
我要報名2013-04-29 20:11:53 |
了解課程
學習對象
內審人員
課程目標
1、 跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工作;
2、 學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用;
3、 學會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內審人員;
4、 學會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵;
5、 明確如何結合企業(yè)自身的特點,建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng);
課程內容
一.引言:解開你對內審的困惑,接觸你工作的無力感
與內審有關的六大要點
二.如何快速地建立一支有效的內審團隊
1、內審部門應處于企業(yè)組織結構的什么位置
2、內審成員需要具備的才能
3、內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效
案例:揭露華爾街最大財務丑聞的內審英雄們
視頻:審計不只是要差錯補漏,更要關心老百姓的利益
三.內審程序與實用文書
1、重新審視內審的流程
2、各階段過程的常用文書與表格
四、內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧
1、審查書面資料的方法
2、順查法與逆查法
3、詳查法與抽查法
4、綜合運用,能查出“小金庫”
5、客觀實物證實方法
6、盤點、調節(jié)、鑒定
7、發(fā)現(xiàn)挪用公款,循環(huán)入賬,暗炒期貨的蛀蟲
8、找到虛增庫存價值,調節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人
9、審計調查方法
10、觀察、詢問、函證、調查表
11、創(chuàng)造互相理解的氛圍
12、學會傾聽的技巧
13、“快”與“準”是關鍵
14、別被審計對象牽著走
15、建立良好的人際關系
16、審計抽樣方法
17、分析性復核方法
18、內部控制符合性測試
案例討論:在這個失敗的審計項目里,您看到什么
視頻:審計方法的掌握和技巧的提高就在于日常的點點滴滴
五.實務指導
1、如何做個“啄木鳥”,讓壞人做不出壞事,只能做好事——內部控制制度審計
2、如何抓出藏在桌下的黑金——財務收支審計
3、如何抓出企業(yè)的蛀蟲——職業(yè)舞弊審計
4、如何判斷“功臣”與“逆賊”——經(jīng)濟責任審計
案例分析:一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
案例討論及練習:這樣的內控制度風險在哪,如何通過內控審計發(fā)現(xiàn)并改正
5、職業(yè)規(guī)劃:一份您從未見過的內審崗位要求說明書
師資力量
Jason Wu
中國培訓網(wǎng)高級講師、上海交大畢業(yè),財務管理培訓師,中國注冊會計師(CPA)、注冊稅務師(CPT)、國際注冊內部審計師。
現(xiàn)為某會計師事務所和財務咨詢公司資深合伙人。
吳老師曾在某500強美資企業(yè)任高級財務經(jīng)理。普華永道會計師事務所任高級審計經(jīng)理。Jason在財務及審計咨詢行業(yè)工作已有13年。其財務及審計咨詢經(jīng)驗包括協(xié)助國內企業(yè)進行重組及股份制改造,為股權投資公司的國內并購提供財務盡職調查及內控審查,協(xié)助內地企業(yè)在國內和境外資本市場上市以及對企業(yè)的各類審計及內控等。
授課風格
將原本傳統(tǒng)印象中枯燥的財務課程,以案例分析等方式穿插引導學員創(chuàng)造一個輕松的氛圍,在鞏固財務技能同時又提高自身的職業(yè)性!
備注信息